ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE TOLÚ
TODOS POR EL CAMBIO
Control Interno
¿Qué es el control interno?

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El Control Interno se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización pública, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe atender.

Documento Reglamentario


  
Descripción
  
  
AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2017
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE TOLÚ - SUCRE
PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2017
22 de Enero de 20182018
AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2017
Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0984 de 2014, rendir a través de la Oficina de Control Interno el informe trimestral de la Austeridad en el Gasto Publico de la administración del Municipio de Santiago de Tolú,
12 de Abril de 20172017
AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2018
Comportamiento del gasto público en el Primer trimestre 2018, de acuerdo a los datos tomados de los informes de ejecución presupuestal generados por la Oficina de Presupuesto del ente territorial.
12 de Abril de 20182018
AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2017
Segundo Trimestre Abril - Junio de 2017
Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0984 de 2014, rendir a través de la Oficina de Control Interno el informe trimestral.-
8 de Julio de 20172017
AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2017
 TERCER TRIMESTRE  JULIO - SEPTIEMBRE DE 2017
Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0984 de 2014, rendir a través de la Oficina de Control Interno el informe trimestral de la Austeridad en el Gasto Publico.
8 de Octubre de 20172017
Certificado de Cumplimiento FURAG II
La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
del Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017
2 Noviembre de 20172017
DERECHO DE AUTOR ALCALDIA DE TOLU 2017
Derecho de Autor Alcladia Santiago de Tolú 2017
12 de Abril 20172017
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2017
Evaluar y determinar, que los procedimientos utilizados por la Alcaldía, en el proceso del Control Interno Contable,  Primer semestre del año 2017
31 de Enero de 20172017
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ - SUCRE
Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0984 de 2014, rendir a través de la Oficina de Control Interno el informe trimestral de la Austeridad en el Gasto Publico de la administración del Municipio de Santiago de Tolú
PERIODO: ABRIL - JUNIO DE 20172017
Informe de Control Interno Contable 2015
La evaluación del control interno contable se ejecutó en la Alcaldía de Tolú, evaluando y determinando la eficiencia, eficacia y economía de los ciclos y/o procesos corporativos utilizados para el manejo de rubros y/o cuentas específicas, durante el segundo semestre del periodo fiscal del año 2015.
2015
Informe Pormenorizado de Control Interno - Julio - Octubre de 2015
Informe Pormenorizado de Control Interno Ley 1474 De 2011. Periodo Julio - Octubre de 2015.
Julio-Octubre2015
Informe Pormenorizado de Control Interno - Marzo - junio de 2015
Informe Pormenorizado de Control Interno Ley 1474 De 2011. Periodo Marzo - junio de 2015.
Marzo-Junio2015
Informe Pormenorizado de Control Interno - Noviembre de 2014 - Febrero de 2015
Informe Pormenorizado de Control Interno Ley 1474 De 2011. Periodo Noviembre de 2014 - Febrero de 2015.
Noviembre-Febrero2015
Informe Pormenorizado JULIO - OCTUBRE DE 2017 INFORME PORMENORIZADO ALCALDIA SANTIAGO DE TOLU
De este modo y a fin de cumplir con lo establecido con lo anteriormente descrito, a continuación, relaciono el estado del Sistema de Control Interno del Municipio de Santiago de Tolú, en sus diferentes subsistemas.
12 de noviembre de 20172017
Informe Pormenorizado MARZO - JUNIO DE 2017 INFORME PORMENORIZADO ALCALDIA SANTIAGO DE TOLU
Dara a conocer el estado del Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú. El presente informe comprende un análisis en el marco de avances y dificultades que ha tenido la Alcaldía Municipal en los meses de marzo y junio de 2017,
12 de Julio de 20172017
Informe Semestral Control Interno Primer Semestre 2015
Determinar el grado de eficacia del sistema de control interno de la Entidad en el  cumplimiento de los objetivos misionales, después de evaluar la gestión realizada por los responsables de cada oficina y los procesos y procedimientos utilizados por los mismos, en el desempeño de sus funciones.
2015
JULIO - OCTUBRE DE 2016 INFORME PORMENORIZADO ALCALDIA SANTIAGO DE TOLU
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.
PERIODO JULIO - OCTUBRE DE 2016.
12 de Noviembre de 20162016
MARZO - JUNIO DE 2016 INFORME PORMENORIZADO ALCALDIA SANTIAGO DE TOLU
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.
PERIODO MARZO - JUNIO DE 2016.
12 de Julio 20162016
MECI SANTIAGO DE TOLU RESOLUCION No. 0296
Modificar el del Modelo Estándar de Control Interno MECI
con el fin de proporcionar una serie de pautas o directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las entidades de la administración pública,
6 de Junio del 20172017
NOVIEMBRE 2015 - FEBRERO DE 2016 INFORME PORMENORIZADO ALCALDIA SANTIAGO DE TOLU
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.
PERIODO NOVIEMBRE 2015 - FEBRERO DE 2016.
12 de Marzo de 20162016
NOVIEMBRE 2016 - FEBRERO DE 2017 INFORME PORMENORIZADO ALCALDIA SANTIAGO DE TOLU
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.
PERIODO NOVIEMBRE 2016 - FEBRERO DE 2017.
12 de Marzo de 20172017
OFICINA CONTROL INTERNO 2017 Certificado MECI
La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función
Pública, certifica que la Entidad ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLÚ
1 de Marzo de 20172017
PERIODO NOVIEMBRE 2017 - FEBRERO DE 2018 INFORME PORMENORIZADO ALCALDIA SANTIAGO DE TOLU
Dara a conocer el estado del Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú.
12 de Marzo de 20182018
Plan Anticorrupc y Atenci al Ciudad tolu
Establecer mecanismos que coadyuven a prevenir, disminuir y corregir el riesgo de corrupción en la Entidad.
Elaborar el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad
30 de Enero de 20172017
PLAN ANUAL DE AUDITORIA TOLU 2017
Formular recomendaciones imparciales que propendan
por el mejoramiento, a partir de evidencias, soportes y criterios válidos, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, establecidos en el Modelo Estándar de
Control Interno "MECI"
31 de Enero 20172017
RESOLUCION Plan Anticorrupc y Atenci al Ciudad tolu
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ACTUALIZACION DEL PLAN
ANTOCORRUCPION VIGENCIA 2017
30 de enero de 20172017
  
  
  
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ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30/05/2017 6:06
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